Auditoria Interna - Poder Judiciário de Santa Catarina

Auditoria Interna
(48) 3287-2885
Rua Presidente Coutinho, 232, 4º andar, Florianópolis/SC, CEP 88015-230

A Auditoria Interna desempenha uma atividade independente dentro da instituição que consiste no exame, avaliação e adequação dos métodos contábeis, financeiros, controles internos e outras operações administrativas, por meio da comparação entre situações existentes e determinado critério técnico, operacional ou normativo.

Coordenador
Luiz Carlos de Espíndola
Telefone: (48) 3287-2885
 
Auditores Internos
Antônio Carlos Filomeno Machado
E-mail: acfm4056@tjsc.jus.br
Telefone: (48) 3287-2887
 
Blévio Nunes
E-mail: blevio@tjsc.jus.br
Telefone: (48) 3287-2885
 
Djalma João da Silva
E-mail: djalma@tjsc.jus.br
Telefone: (48) 3287-2899
 
Flávia Appel da Silveira Alschinger
E-mail:  flavia.appel@tjsc.jus.br
Telefone: (48) 3287-2896
 
José Luciano Terhorst
E-mail: jlt7427@tjsc.jus.br
Telefone: (48) 3287-2889
 
Paulo Henrique Horn de Andrade
E-mail: paulo@tjsc.jus.br
Telefone: (48) 3287-2895
 
Simone Meurer de Bona Porton
E-mail: simone@tjsc.jus.br
Telefone: (48) 3287-2888
 
Colaboradores
Fabrício Horn Tzelikis
Telefone: (48) 3287-2897
 
Saulo de Albuquerque Salvi
Telefone: (48) 3287-2892

A Auditoria Interna tem como atribuições:

  • avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos;
  • comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
  • exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres; e
  • apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

  • Resolução n. 6/1995-GP: Cria a Auditoria Interna do Poder Judiciário.
  • Resolução n. 19/2003-TJ: Institui o Sistema de Controle Interno do PJSC.
  • Parecer n. 2/2013 - SCI/Presi/CNJ - Cumprimento do art. 7º, § 1º, da Resolução CNJ n. 86/2009.
  • Resolução n. 47/2015-GP: Institui o Novo Manual de Auditoria Interna.
  • Resolução CNJ n. 308/2020 - Organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
  • Resolução CNJ n. 309/2020 -  Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário - DIRAUD-Jud e dá outras providências.
  • Resolução CNJ n. 422/2021 - Altera a Resolução CNJ n. 308/2020, que organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria, bem como a Resolução CNJ nº 309/2020, que aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário - DIRAUD-Jud e dá outras providências.
  • Resolução GP n. 15/2022: Institui o Estatuto da Auditoria Interna do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
  • Resolução GP n. 16/2022: Institui o Código de Ética da Auditoria Interna do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
  • Resolução CNJ n. 633/2025:  Altera a Resolução CNJ n. 308/2020, que organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria, bem como a Resolução CNJ n. 309/2020, que aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário - DIRAUD-Jud e dá outras providências. 

2021

2022

2023

2024

2025